中国上城:已委任一名内部控制顾问检讨集团的内部控制政策

中国上城:已委任一名内部控制顾问检讨集团的内部控制政策
2022年11月01日 09:53 观点新媒体

观点网讯:10月31日,中国上城发布独立法证调查的主要发现及复牌进展的季度更新的公告。

根据公告,该集团的两间附属公司茂名市华大房地产开发有限公司及茂名上诚置业有限公司的若干银行账户于2022年1月遭冻结。经该公司当时的核数师推荐,当时的董事会成员已聘请独立法证顾问对银行账户遭冻结事件进行调查。调查已完成,且该公司于2022年9月27日收到独立法证顾问的独立法证调查报告。

据了解,公司前审计师对于2021年1月1日至2022年2月28日期间数项涉嫌未经授权总额约为人民币 1.43亿元的付款(涉嫌未经授权的付款)存有疑虑。这些涉嫌未经授权的付款已涵盖在调查中。

董事会知悉,尽管集团的内部控制系统的缺陷令董事会疑虑,但涉嫌未经授权的付款并无金钱损失。董事会同意独立调查委员会的集团内部控制机制需要加强的意见。

董事会已议决立即采纳调查结果及上述独立调查委员会的其他建议,并认为调查报告所指的问题不会影响集团的业务营运。

董事会已委任一名内部控制顾问检讨集团的内部控制政策。公司将进一步刊发公告,告知股东及投资者内部控制检讨的进一步发展。

此外,公司股份继续停牌。

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